问题已解决

老师,麻烦问下,在7月份开了一张材料发票,12月份做了红冲(材料退回)。现在报增值税出现负数金额。老师像这种情况增值税要怎么申报?

84784963| 提问时间:01/15 14:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个负数是正常的,但是需要去税务局大厅申报。
01/15 14:49
84784963
01/15 14:54
老师,大厅申报时填的增值税申报表金额填负数的金额吗?
宋生老师
01/15 15:01
你好,是的,填负数的金额
84784963
01/15 15:01
好的。谢谢!
宋生老师
01/15 15:05
你好,不用客气的了。
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