问题已解决
老师,麻烦问下,在7月份开了一张材料发票,12月份做了红冲(材料退回)。现在报增值税出现负数金额。老师像这种情况增值税要怎么申报?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这个负数是正常的,但是需要去税务局大厅申报。
01/15 14:49
84784963
01/15 14:54
老师,大厅申报时填的增值税申报表金额填负数的金额吗?
宋生老师
01/15 15:01
你好,是的,填负数的金额
84784963
01/15 15:01
好的。谢谢!
宋生老师
01/15 15:05
你好,不用客气的了。