问题已解决
老师,出售固定资产,我做了, 借:固定资产清理200 累计折旧1800 贷:固定资产2000 借:营业外支出200 贷:固定资产清理200 出售时 借:银行113 贷:营业外收入100 应交税金13 老师,没把营业外收入与营业外支出差额相抵来做,这样是错的吧



你好对的
是的
营业外收入冲营业外支出
01/17 21:37

84784957 

01/17 21:38
所以我应该要怎么更正,正确的要怎么做的

郭老师 

01/17 21:45
借营业外支出-100
贷营业外收入-100

84784957 

01/17 21:48
老师,要去改2024年报表吗?巳上传了

郭老师 

01/17 21:48
能修改最好修改
你能反结账修改吗

84784957 

01/17 21:50
能的,我也上传了财报,能在电子税务局改吗

郭老师 

01/17 21:51
可以的可以修改的

84784957 

01/17 21:56
老师,平时出售固定资产,分录应该怎么做的,谢谢

郭老师 

01/17 21:57
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

84784957 

01/17 22:04
谢谢老师,老师,那我是现在更改2024年报表还是汇算清缴再更改

郭老师 

01/17 22:59
都可以,你怎么方便怎么来