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老师,出售固定资产,我做了, 借:固定资产清理200 累计折旧1800 贷:固定资产2000 借:营业外支出200 贷:固定资产清理200 出售时 借:银行113 贷:营业外收入100 应交税金13 老师,没把营业外收入与营业外支出差额相抵来做,这样是错的吧

84784957| 提问时间:01/17 21:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好对的 是的 营业外收入冲营业外支出
01/17 21:37
84784957
01/17 21:38
所以我应该要怎么更正,正确的要怎么做的
郭老师
01/17 21:45
借营业外支出-100 贷营业外收入-100
84784957
01/17 21:48
老师,要去改2024年报表吗?巳上传了
郭老师
01/17 21:48
能修改最好修改 你能反结账修改吗
84784957
01/17 21:50
能的,我也上传了财报,能在电子税务局改吗
郭老师
01/17 21:51
可以的可以修改的
84784957
01/17 21:56
老师,平时出售固定资产,分录应该怎么做的,谢谢
郭老师
01/17 21:57
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
84784957
01/17 22:04
谢谢老师,老师,那我是现在更改2024年报表还是汇算清缴再更改
郭老师
01/17 22:59
都可以,你怎么方便怎么来
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