问题已解决

老师 建筑行业为我们提供吊装服务 请问怎么入账啊 我们付款了 请找下琦祯异宝老师 谢谢

84785032| 提问时间:01/17 22:24
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琦祯异宝
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA
您好,咱是甲方在建房子么,能说下我们的情况么
01/17 22:27
84785032
01/17 22:30
就是我们纯劳务老师 
84785032
01/17 22:30
不是甲方 
84785032
01/17 22:30
对方给我们提供吊装服务了 
84785032
01/17 22:31
我想直接计主营业务成本老师
琦祯异宝
01/17 22:33
哦哦,明白,是的,这个像我们分包出去一样,就是主营业务成本
84785032
01/17 22:36
好的老师 谢谢 我写的借:主营业务成本 贷:银行存款        应付账款 因为款没有付完老师
琦祯异宝
01/17 22:37
哦哦,您的分录很规范,专业
84785032
01/17 22:43
老师 我还是听你的把工资管理费用改为主营业务成本吧 你那个更好一些
琦祯异宝
01/17 22:44
您好,我认为主营业务成本合适,因为这是跟主营业务收入直接挂钩的
84785032
01/17 22:44
借:主营业务收入——工资 贷:应付职工薪酬 发的时候写:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
84785032
01/17 22:44
主营业务成本 写错了 
84785032
01/17 22:44
例外老师 请问也是本月计提下个月发工资是吧
琦祯异宝
01/17 22:45
您好,对的,上面我知道您 是手误 ,这是主营业务成本
84785032
01/17 22:45
好的 老师 非常感谢 这也是和其他行业一样本月计提下月发工资
琦祯异宝
01/17 22:46
您好,是的,权责发生制,就是这么记账的
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