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老师好,年末结转怎么做?在会计核算模块里可以自己结转吗?
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速问速答年末结转主要包括将收入类科目余额转至 “本年利润” 贷方,成本费用类转至 “本年利润” 借方,再根据 “本年利润” 余额结转至 “利润分配 —— 未分配利润”,并进行利润分配相关结转。
在会计核算模块里,一般的会计软件如用友、金蝶等都有自动结转功能,可在相关模块设置转账模板后自动生成结转凭证,但一些特殊复杂业务可能需手动编制凭证结转。
01/18 08:43
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01/18 08:45
我们事业单位,用的是财政云
朴老师
01/18 08:49
登录 2025年,选用支出功能分类科目和下载预算项目。
选用支出功能分类科目:菜单路径为“单位会计核算-基础资料-公共要素-支出功能分类”,右上角选用,搜索框输入常用功能科目代码搜索,勾选后选用。下载预算项目:菜单路径为“单位会计核算-数据交换-财政基础数据下载”,勾选项目,点击下载,显示下载完成,保存成功即可。结转流程
凭证审核记账:在“财务处理-凭证处理-凭证箱”中,先审核全年凭证,期间选本年,全选未审核凭证点击审核;再记账全年凭证,在已审核页面操作。期初科目余额封账:进入“财务处理-期初业务一期初科目余额”,点击“试算平衡”,确定余额试算平衡后,点击“保存期初余额”,再点击“封账”。
自动转员金人财务处理期末业务.自动转账”,点击右上角“复制”选择系统级方案进行复制,方案类型选“全部”,期间类型选“年结”,确定方无误后,按财01-04或预01-08的方案顺序,逐个勾选点击“生成凭证”,生成后在“凭证箱”查看,对凭证审核、记账。
补充登记差异项:在“财务处理-期末业务-补充登记差异项”中,期间选“本年”,点击“未登记”-“查询”,选中所有单据点击批量登记,对未能完全匹配的单据手动进行登记。期末结账:点击“财务处理-期末业务-期末结账”,按结账向导操作,包括期末检查、归集分摊、期末结转、试算平衡等步骤,最终完成结账。
生成新年度账:点击“财务处理-期末业务-生成新年度账”,可进行完全结转或按科目对照关系结转;还可点击“结转未达项”,将未达账项结转下一年度。
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01/18 08:51
老师,我说的是2024年底的年结
朴老师
01/18 08:53
年结前准备
请理往来款项:对单位的暂付款、暂存款等往来款项进行全面清理,督促相关人员及时报销冲账或还款,确保往来款项真实、准动。
核对收支数据:与财政部门核对财政援款数、预算指标等,确保单位的收支数据与财政记录一致。同时,检查各项收入是否已全部入账,支出是否合规、准确,有无选漏或错误。清理票据:对预借的票据进行清理,督促相关人员及时将款项汇入单位账户并办理入账手续,成收回票察办理缴销手续。
资产清查:对单位的定资、存货等进行清查盘点,确保账实相符,对盘盈、盘亏的资产查明原因,按照规定程序进行处理。年结操作
凭证处理:将全年的收支业务全部编制记账凭证,并进行审核。记账,确保凭证的准确性和完整性。
收支结聘:将事业收人财政补助收入”等收人类科目货方余额转入“事业结单”或“财政补策结销”等科目:将“事业支出”“经营支出”等支出类科目借方余额转入“事业结余”“经营结余”等科目。
结余分配:根据规定,对“事业结余”“经营结余”等进行结余分配,如提取专用基金等。
年终结账:在财政云系统中进行年终结账操作,系统会将本年度的余额结转到下一年度的期初余额,年结后工作
编制决算报表:根据年结后的财务数据,编制年度决算报表,包括资产负债表,收入支出表等,全面反独单位的财务状况和收支情况资料归档:将年结过程中的相关资料,如凭证、报表、文件等进行整理归档,妥善保存,以备审计和查询
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01/18 08:54
谢谢老师,我看看
朴老师
01/18 08:56
好的
你看看上面说的
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01/18 08:57
好的,谢谢
朴老师
01/18 08:57
满意请给五星好评,谢谢
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01/18 08:59
主要是不会做结转的会计分录
朴老师
01/18 09:05
通常不需要手动做分录的情况:财政云系统的“自动转账”功能可生成大部分常规业务的结转凭证。如收入类、支出类等科目的结转,像“财政拨款预算收入““事业预算收入”等预算收入科目的年末结转,以及“行政支出”“事业支出”等预算支出科目的年末结转,可通过系统预设的年结方案自动生成结转凭证。
需要手动做分录的情况:在“补充登记差异项”操作中,对于未能完全匹配成功进入“部分登记”页签的单据,需要在“未登记”页签对这些未能完全匹配的单据进行手动登记。此外,如果存在系统自动转账无法涵盖的特殊业务或调整事项,也需要手动编制结转分录。