问题已解决
您好,2024年4月份有一笔无票收入,做了无票收入处理,今年1月客户又要求开票如何做账如何报税,已经跨年了
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速问速答您好,把前面做的分录做负数,这个直接冲减这个月收入和税费
01/24 21:14
84784971
01/24 21:16
如何报税 我是小规模纳税人
84784971
01/24 21:16
分录如何写?
刘艳红老师
01/24 21:20
借:应收账款-
贷:利润分配-未分配-
应交税费-
84784971
01/24 21:35
没懂,之前不是这么做的
刘艳红老师
01/24 21:35
之前你是怎么做的
84784971
01/24 21:36
之前是借 银行存款
贷应收账款
84784971
01/24 21:38
然后6月份又做的本季度增值税优惠借应交税费-应交增值税
贷营业外收入
刘艳红老师
01/24 21:42
为什么没有确认收入的分录了
你前面要做
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
84784971
01/24 21:43
前面没做 要求别人做的 我也不知道咋做的
84784971
01/24 21:43
前面别人做的
刘艳红老师
01/24 21:48
搞不明白,这个要确认收入的,都没有收入的分录
刘艳红老师
01/24 21:48
他只有收款的分录
84784971
01/24 21:48
我也不知道,但账现在是平的
84784971
01/24 21:49
现在客户又要求补票,这咋弄啊
刘艳红老师
01/24 21:53
按我前面写的写负数,再开正数,就可以了