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您好老师 我购买商品 对方开的普票 1000元,我原价免费 送给顾客,分录怎么做?做视同销售缴纳增值税 是 1000/1.13*13% 还是直接1000*13% 呢?

84784959| 提问时间:03/11 11:10
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
做视同销售缴纳增值税 是 1000/1.13*13%
03/11 11:11
84784959
03/11 11:12
采购 和缴纳税款的 分录呢?
家权老师
03/11 11:14
1、采购 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
84784959
03/11 11:26
老师 税款不用计提吗?借 税金及附加 贷 应交增值税销项税 。借 应交增值税 销项税 贷 银行存款。需要做这个吗老师
家权老师
03/11 11:27
附加税费时正常计提,现在只考虑进项和视同销售
84784959
03/11 11:28
不懂老师。我购进的时候是 普票
家权老师
03/11 11:32
普票不计提进项,销项税还是正常计算
84784959
03/11 11:33
老师 我还是不懂 能做个整套完整的会计分录吗?包括税款
家权老师
03/11 11:35
1、采购 借:库存商品      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品           应交税费—应交增值税(销项税额) 含税的普票金额/1.13*0.13 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
84784959
03/11 11:52
老师我太笨了。附加税需要计提,销项税不需要计提对吗?
家权老师
03/11 11:53
分录里边体现了销项税。附加税是按月计算,需要交税的时候计提
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