问题已解决
您好老师 我购买商品 对方开的普票 1000元,我原价免费 送给顾客,分录怎么做?做视同销售缴纳增值税 是 1000/1.13*13% 还是直接1000*13% 呢?



做视同销售缴纳增值税 是 1000/1.13*13%
03/11 11:11

84784959 

03/11 11:12
采购 和缴纳税款的 分录呢?

家权老师 

03/11 11:14
1、采购
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
贷:库存商品
应交税费—应交增值税(销项税额)
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。
赠送按偶然所得申报个税

84784959 

03/11 11:26
老师 税款不用计提吗?借 税金及附加 贷 应交增值税销项税 。借 应交增值税 销项税 贷 银行存款。需要做这个吗老师

家权老师 

03/11 11:27
附加税费时正常计提,现在只考虑进项和视同销售

84784959 

03/11 11:28
不懂老师。我购进的时候是 普票

家权老师 

03/11 11:32
普票不计提进项,销项税还是正常计算

84784959 

03/11 11:33
老师 我还是不懂 能做个整套完整的会计分录吗?包括税款

家权老师 

03/11 11:35
1、采购
借:库存商品
贷:银行存款
2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
贷:库存商品
应交税费—应交增值税(销项税额) 含税的普票金额/1.13*0.13
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。
赠送按偶然所得申报个税

84784959 

03/11 11:52
老师我太笨了。附加税需要计提,销项税不需要计提对吗?

家权老师 

03/11 11:53
分录里边体现了销项税。附加税是按月计算,需要交税的时候计提