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员工报销费用,专票开的金额多,实际付的少怎么做帐

84784969| 提问时间:2018 07/12 16:56
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程小峰老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
您好!这个需要按实际支付的金额入账,然后发票认证了好,多余的进项税额可以做进项税额转出的。
2018 07/12 16:57
84784969
2018 07/12 16:59
比如说实际付的钱是1500,但专票金额开的是1510,要怎么做
程小峰老师
2018 07/12 17:11
以专票税率为16点计算的分类:借:管理费用/销售费 1293.10 应交税费-应交增值税-进项 206.90 贷:银行存款/现金 1500,发票认证了后:借:管理费用/销售费用 1.38 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1.38
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