问题已解决
上个月在建筑服务在异地预缴的增值税当月不申报,放在下个月申报可以吗?
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速问速答不可以,必须申报,如果这个月机构所在地没有产生税款,就在附表4体现,本期发生额填写预缴税款数,本期实际抵扣额填写0,后期机构所在地产生税款再填写本期实际抵扣额
2018 07/15 20:04
84785033
2018 07/15 20:28
只是在异地预缴税款了并没有开票,增值税申报表的主表中销项税为0,附表4的本期发生额填了,那么主表中28列“分次预缴税额”也要填跟附表四一样的数据吗?
2018 07/15 20:39
主表28分次预缴0