问题已解决
申报增值税提交时反馈“当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”333.46元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元。相差金额333.460000元”;当月有申请红字信息表并且有收到红字进项发票,发票当月没有进行认证,这种情况应怎么处理呢
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速问速答你好!
在附表二第20行填写333.46
就可以了
2018 08/13 07:50
蒋飞老师
2018 08/13 07:51
红字发票不需要认证的,直接填附表二就可以了
84784989
2018 08/13 08:41
可我申报相应的出口退税时反馈信息显示“流程不予办理!1检查没有通过,免抵退税汇总表以下数据不一致(审核,申报)2与纳税表差2: 0.00 , -333.46”;请问这是什么原因呢
蒋飞老师
2018 08/13 08:43
你好!
具体可以咨询一下税务12336解决。
84784989
2018 08/13 08:47
谢谢
蒋飞老师
2018 08/13 09:59
不客气,
功夫不负有心人
加油!