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甲公司系增值税一般纳税人,2016 年 12 月 31 日,甲公司出售一台原价为 452 万元,已 提折旧 364 万元的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为 150 万元,增值税税额 为 25.5 万元。出售该生产设备发生不含增值税的清理费用 8 万元,不考虑其他因素,甲公 司出售该生产设备的利得为( )万元。 增票应该是我方开出的吗?有关增票的分录是?

84785039| 提问时间:2018 08/27 17:25
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
甲公司出售该生产设备的利得=(150-8)-(452-364)=54(万元)。
2018 08/27 17:30
张艳老师
2018 08/27 18:00
一、将要处置的固定资产转入清理分录为   借:固定资产清理 88    累计折旧 364   贷:固定资产 452   二、发生清理费用时:   借:固定资产清理 8   贷:银行存款 8   三、处置的收入   借:银行存款 175.5   贷:固定资产清理 150    应交税费--应交增值税(销项税额) 25.5   四、   借:固定资产清理 54   贷:资产处置损益 54 发票是由您方开具的。 抱歉,刚才计算出结果后,题目解答时间快到了,才先将结果给您发过去。之后一直在给您编写分录,可是上传分录时,您已经评价。对此,表示非常抱歉,感谢您对会计学堂的关注。
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