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暂估成本入账后,次月取得成本发票,怎么做账务处理呢

84785025| 提问时间:2018 09/04 20:55
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,整个过程是这样处理 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018 09/04 20:56
84785025
2018 09/04 21:03
老师,上月暂估成本做了账,同时也把工程施工转到主营业务成本里面去了,本月拿到发票冲销了暂估,按发票金额做了账后,本月还要冲销上月工程施工转到主营业务成本吗?然后根据发票金额重新把工程施工转到主营业务成本?
邹老师
2018 09/04 21:06
你好,需要把之前结转的成本冲销,然后根据实际成本情况做结转
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