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对方公司退回销售的产品,但是对方没有开票给,相当于退回的这部分产品对方已经不要了,公司做为营业外收入,做账的时候是含税还是不含税入账?

84785034| 提问时间:2018 09/16 10:22
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个销售退回是要您公司开具红字发票的,不能做营业外收入,是要冲减主营业务收入的。
2018 09/16 10:26
84785034
2018 09/16 10:32
因为是好几年的旧账了,开给他们的票很早以前就已经抵扣,公司领导让我们把这部分产品做成营业外收入。
84785034
2018 09/16 10:35
然后继续纳税调整,所以这部分产品入账的时候是含税入账还是不含税入账?
张艳老师
2018 09/16 10:36
要是这样的话,是要含税入账的。
84785034
2018 09/16 10:39
好的!谢谢老师
张艳老师
2018 09/16 10:40
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
84785034
2018 09/16 10:48
老师,为什么要这样做账,如果这样做的话,所得税调整的时候,那岂不是要多交税?
张艳老师
2018 09/16 10:54
这个业务其实是要按销售退回处理的,您公司开具红字发票给对方,您这方要冲减以前年度的收入的。 还有这个业务如果按您领导的意思,其实最好的做法是不走外账,而在内账中核算。
84785034
2018 09/16 16:16
老师我们只做一套账,就是只做外账。
张艳老师
2018 09/16 21:37
那就按您领导说的做吧,反正领导已经认可的事了,就按含税价格入账。
84785034
2018 09/16 22:10
嗯嗯,谢谢老师
张艳老师
2018 09/17 08:48
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,谢谢!!
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