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现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。

84784965| 提问时间:2018 09/18 00:21
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 收到发票,直接附在凭证后面就可以了,不用再做分录了。
2018 09/18 01:31
84784965
2018 09/18 08:15
老师收到发票有进项税,这个怎么做。摊销时按价税合计做的。
蒋飞老师
2018 09/18 08:19
借:应交税费-应交增值税(进行税额) 贷:管理费用
84784965
2018 09/18 08:41
老师我有的摊销在管理费用有的在制造费用,发票收到时做税金只冲管理费用可以?
蒋飞老师
2018 09/18 09:46
那就冲减制造费用科目
84784965
2018 09/18 09:52
好的谢谢老师,另外还有个问题兼职会计怎么申报个人所得税,
蒋飞老师
2018 09/18 09:53
你好! 在取得收入的单位,分别申报交纳就可以了
84784965
2018 09/18 10:11
老师这样会有风险?另外申报需要以劳务报酬来申报?另外如果以劳务报酬需要开发票?
蒋飞老师
2018 09/18 11:25
你好! 以工资薪金申报就可以了
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