问题已解决
现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
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速问速答你好!
收到发票,直接附在凭证后面就可以了,不用再做分录了。
2018 09/18 01:31
84784965
2018 09/18 08:15
老师收到发票有进项税,这个怎么做。摊销时按价税合计做的。
蒋飞老师
2018 09/18 08:19
借:应交税费-应交增值税(进行税额)
贷:管理费用
84784965
2018 09/18 08:41
老师我有的摊销在管理费用有的在制造费用,发票收到时做税金只冲管理费用可以?
蒋飞老师
2018 09/18 09:46
那就冲减制造费用科目
84784965
2018 09/18 09:52
好的谢谢老师,另外还有个问题兼职会计怎么申报个人所得税,
蒋飞老师
2018 09/18 09:53
你好!
在取得收入的单位,分别申报交纳就可以了
84784965
2018 09/18 10:11
老师这样会有风险?另外申报需要以劳务报酬来申报?另外如果以劳务报酬需要开发票?
蒋飞老师
2018 09/18 11:25
你好!
以工资薪金申报就可以了