问题已解决
货已收,发票未开分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2018 09/18 14:50
84784947
2018 09/18 14:51
是货已收。款已付,发票未到。
邹老师
2018 09/18 14:56
你好,发票未到,货物到了就是需要做暂估入库的
借;预付账款 贷;银行存款
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
84784947
2018 09/18 14:59
企业中途建账,只在预付账款哪里录取了数据。然后银行存款按截止点做的期初数据。请问正确的处理方式是怎样的呢?
84784947
2018 09/18 14:59
内账
邹老师
2018 09/18 15:02
你好,需要把上一年的期末余额作为今年期初余额,然后做今年分录才是的
84784947
2018 09/18 15:04
以前内账没人做,我才接手
84784947
2018 09/18 15:04
内账以前就一个出纳记了点流水账。
邹老师
2018 09/18 15:04
你好,那需要把之前所有内账经济业务补上才是的
84784947
2018 09/18 15:05
补起不太可能了,时间太久了,
84784947
2018 09/18 15:06
加上很多单据都不在了
邹老师
2018 09/18 15:06
你好,那你就需要所有内账科目的期初余额才可以建账的