问题已解决

这边8月初收到客户的预付款,当时做的是预收账款,8月中旬才开票给客户,做的是应收账款,月底这边在把客户转的钱冲掉开出去的应收发票可以吗?

84784950| 提问时间:2018 09/20 16:44
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,收款 借银行存款 贷;预收账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 应当这样处理才是的
2018 09/20 16:46
84784950
2018 09/20 16:57
但是只收回来了一部分的发票款,开了两张,分不清是哪一个
邹老师
2018 09/20 16:58
你好,没有收回部分在预收账款借方体现,也就是应收未收的金额 不需要去区分到底哪一张发票款项收到,哪一张没有收到,知道余额就可以的
84784950
2018 09/20 17:01
明白了,谢谢老师啊。到时候剩下的款项收到了,就做:借:银行存款 贷:预收账款 是这样吗
邹老师
2018 09/20 17:04
你好,是的,之后收到尾款是这样(借:银行存款 贷:预收账款)做分录
84784950
2018 09/20 17:05
好的,谢谢老师
邹老师
2018 09/20 17:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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