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六月计提的水电费,借:管理费用-水电费 500,贷:应付账款-物业公司 500,八月支付并开出了450的票,那八月的会计分录怎么做?

84784994| 提问时间:2018 09/21 11:27
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
冲销六月计提水电费的分录 借:管理费用——水电费 -450 贷:应付账款——物业公司 -450 二、按发票入账 借:应付账款——物业公司 450 贷:银行存款(或库存现金) 450 借:管理费用——水电费450 贷:应付账款——物业公司450
2018 09/21 11:29
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