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如果发票税额和纳税申报表有0.01-0.03差,但是因为企业进项有留抵,所以没有缴纳。那这种时候差额几分的,还需要归营业外收入吗

84784966| 提问时间:2018 09/22 04:21
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牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,建议12月份进行统一调整,比如计入营业外收入,平时知道这事就行了。
2018 09/22 05:22
84784966
2018 09/22 10:08
这企业一直都不用缴纳增值税,那这个营业外收入不管缴纳不缴纳还是按发票和纳税差额推算吗?12月写时摘要这么写
牛老师
2018 09/22 10:13
这个你看怎么方便吧,因为一般年底账面数要对上,调整了省的以后忘记怎么回事了。摘要可以写纳税尾差调整等就可以。
84784966
2018 09/22 12:59
老师,是不是这个不管最终有没有缴税,它毕竟有抵扣了,所以照样有营业外收入和支出是吗
牛老师
2018 09/22 13:56
是的,虽然你现在没有缴纳增值税,后面有销项时还是要交的。
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