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全年的税负是根据应交增值税/全年收入,只要不低于1%就可以了,但如果有11个月都是进项大于销项,等于11个月都是0税负,那第12个月做了一次开票50万,应交税费5000,这样是不是就达标了呢

84785021| 提问时间:2018 09/26 08:23
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你提供数据仍然是不达标的,只有12月份税负率达到1% 之前月份都是0,整体增值税税负率是会远低于1%的
2018 09/26 08:25
84785021
2018 09/26 08:30
老师,如果8月进账大于销项,导致有留底税额2000,那下月的税负是不考虑这个上期留底税额的吗
邹老师
2018 09/26 08:33
你好,需要考虑留底税额,因为留底税额会影响下个月的纳税金额,进而影响税负率的
84785021
2018 09/26 09:01
但有的老师说固定资产和上期留底税额是不参与计算税负的
邹老师
2018 09/26 09:02
你好,税负率=增值税纳税金额/收入 增值税纳税金额=销项税额——进项税额——上期留底税额 在计算税负率当然是需要考虑留底税额的影响的
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