问题已解决
如果8月进账大于销项,导致有留底税额2000,那下月的税负是不考虑这个上期留底税额的吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好!不是的,每次都是按实际缴纳的税金/不含税收入
2018 09/26 09:16
84785021
2018 09/26 09:17
那上期留底税额要计算进去吗
宋生老师
2018 09/26 09:18
你好!是要计算的。因为实际缴纳的时候要扣掉留底的
84785021
2018 09/26 09:19
那如果是固定资产造成的留底税额呢
宋生老师
2018 09/26 09:19
您好!也是一样的操作。
84785021
2018 09/26 09:20
但固定资产不属于销售货物,不属于日常经营活动呢
宋生老师
2018 09/26 09:31
您好!这个一样的可以抵扣。
84785021
2018 09/26 10:12
那我上期留底税额20万,那岂不是我一年都不用缴纳增值税了吗,那全年税负不就等于0了吗
宋生老师
2018 09/26 10:14
您好!如果你销项低于20万就会这样了。你是买了什么固定资产
84785021
2018 09/26 10:17
机器设备
宋生老师
2018 09/26 10:21
你好!机器设备的话,你认证了就留底了。就按上面说的。
84785021
2018 09/26 10:26
因为有机器设备20万进账,那我货物的进项发票都不用去认证了吗
宋生老师
2018 09/26 10:28
你好!可以先不认证。先计入待认证进项税。
84785021
2018 09/26 10:31
我是听了会计学堂老师课程,好多老师说固定资产的进项税额不参与税负计算
宋生老师
2018 09/26 10:35
您好!税负是税收负担,就是缴纳的税金。