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9月份开票,一般纳税人,十月征期没开始,增值税怎么入账?

84785006| 提问时间:2018 09/26 15:51
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你做分录就好了。先不申报。10月是申报
2018 09/26 15:52
84785006
2018 09/26 15:54
分录怎么处理?借:应交税费――未交税费,贷:应交税费――应交增值税――已交税费?
宋生老师
2018 09/26 16:00
您好!你开票的时候借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
84785006
2018 09/26 16:02
我们开的票不是主营业务,是公司借款利息发票
宋生老师
2018 09/26 16:07
您好!那你计入其他业务收入。
84785006
2018 09/26 16:11
老师,我没明白,我们是开票方,我现在需要记账的部分是增值税部分,分别在缴纳增值税前和缴纳后分别怎么入账?
宋生老师
2018 09/26 16:13
您好!你分录是这样,然后下个月要看是不是销项大于进项。
84785006
2018 09/26 16:15
我们没有进项了
宋生老师
2018 09/26 16:20
您好!那就都是要交税的 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 然后缴纳借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
84785006
2018 09/26 17:17
谢谢老师
宋生老师
2018 09/26 17:18
你好!不用客气的了。
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