问题已解决

A公司与C公司发生环评费9万元,B公司替A垫付3万元,完后A公司给B公司转了3万,尾款6万付给了C公司,但是A只收到C公司一张9万元的专票,只有一张原始凭证,应该怎么做账

84785024| 提问时间:2018 09/27 13:57
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84785024
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
有人说用预付账款冲,怎么冲
2018 09/27 13:58
牛老师
2018 09/27 14:02
你好,建议,支付给B公司3万时,直接借:预付账款-C公司30000,贷银行存款。收到发票后,借:管理费用90000,贷预付账款-C公司30000,贷银行存款60000。虽然钱付给b公司建议账直接挂C公司。不用反应垫付的事情。
牛老师
2018 09/27 14:02
借方有进项税额的话,借应交税费-应交增值税-进项税额。
84785024
2018 09/27 14:06
只有一张专票,但是分着付给两个账户,增值税怎么分配,分录怎么做
牛老师
2018 09/27 14:24
报销跟付款没关系,不用分开的,其实相当于你公司只是付给了C公司,只是中间让B公司给你代垫了一下。虽然钱付给了B但要一起算到C头上。
84785024
2018 09/27 14:27
但是公司要求体现出来这个账,钱款分两笔打出去就得出两个记账凭证后面付上银行转账单,所以不会做分录和增值税了,刚有个姐说把增值税计入待抵扣增值税,用预付账款体现明细,但是分录应该怎么做呢
牛老师
2018 09/27 14:42
你的意思是体现付款的两个凭证吧。按你的意思你可以第一个分录,借:预付账款-b公司30000,贷银行存款。第二借预付账款-c公司60000,贷银行存款。第三个分录收到发票报销,借:管理费用,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:预付账款-b公司30000,预付账款-c公司60000。就可以了。费用,税金都不需要分开,也不用计入代抵扣。
84785024
2018 09/27 14:45
按照您那样做的话也有道理,但是要求把增值税放入待抵扣进项应该怎么做
牛老师
2018 09/27 14:58
没必要计入待抵扣啊,直接正常抵扣不就行了吗。
84785024
2018 09/27 15:06
我终于懂了,谢谢您
牛老师
2018 09/27 15:07
不客气,满意的话,麻烦给个五星好评,谢谢!
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