问题已解决

什么情况下企业才用应交税费-已交税金?正常企业报税缴费不是都是每个月15号之前缴纳上个月的吗?

84784957| 提问时间:2018 09/28 10:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!预缴的时候才会用到这个。 正常报税的时候是15号之前交上月的
2018 09/28 10:07
84784957
2018 09/28 10:08
那正常都是应交税费-未交增值税科目?
宋生老师
2018 09/28 10:12
您好!是的。正常是计入应交税费-未交增值税。
84784957
2018 09/28 10:14
如果之前6月份之前都是用已交税金这个科目来结转的。那从7月份开始改成增加未交增值税科目会有影响吗?
宋生老师
2018 09/28 10:18
您好!建议你把以前的也都改下
84784957
2018 09/28 10:28
从12年都用已交~
宋生老师
2018 09/28 10:30
您好!不改问题也不大。你以后按正确的就好了。
84784957
2018 09/28 10:32
那摘要是写结转增值税?以前都是写计提增值税~
宋生老师
2018 09/28 10:33
您好!是的,结转本期增值税。
84784957
2018 09/28 16:25
那计提付加税的摘要也是结转本期附加税?
宋生老师
2018 09/28 16:28
你好!计提附加税你就写计提本月附加税就好了。
84784957
2018 09/28 16:31
那为啥增值税计提摘要写结转呢?
宋生老师
2018 09/28 16:32
你好!因为实际上增值税一般纳税人是通过销项与进项的差额来交的。相当于是结转后的金额才交。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~