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去年计提年终奖的时候是做的 借 管理费用 年终奖 贷 应付职工薪酬 年终奖 但是今年发放的时候又做借 管理费用 年终奖 贷 银行存款 现在冲销是不是应该是 借管理费用年终奖 负数 贷 银行存款 负数 同时 借应付职工薪酬 年终奖 贷 银行存款

84784960| 提问时间:2018 09/29 13:49
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!是的。就是这样做的了。
2018 09/29 13:51
84784960
2018 09/29 13:53
但是这样做我当期的管理费用 年终奖就是负数咯
宋生老师
2018 09/29 13:54
您好!是的。是会有个负数。
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