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期末,一个客户即有应收又有预收明细账户,这样合理吗?期末需不需要结转应收和预收

84784964| 提问时间:2018 10/02 23:01
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姜老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
既有应收账款又有预收账款是真实的业务可以,不用合并账户。
2018 10/02 23:05
84784964
2018 10/02 23:08
出纳不是应该全部做预收吗?因为客户打款不一定是按发票金额付款,出纳也不知道账,难道不是应该做预收吗?还有一个问题出纳到底做不做账,现金日记账和银行存款日记账是谁做的
姜老师
2018 10/03 06:48
出纳做银行和现金日记账。应收和预收是两个不同性质的会计科目。
姜老师
2018 10/03 06:48
应收是资产累科目,预收是负债累科目。
84784964
2018 10/03 10:02
那出纳收到一笔款项,是做预收还是还是冲应收呢?记账凭证出纳根据什么登记
姜老师
2018 10/03 10:10
出纳根据记账凭证登记日记账。收到钱是否冲减应付款根据实际业务确定。
84784964
2018 10/03 10:14
我就想问,会计和出纳就收到一笔银行转账,怎么分工合作的?是出纳直接拿到银行通知单做预收,还是会计去翻账看是做预收还是冲应收?
姜老师
2018 10/03 10:21
会计知道这笔款的用途,然后出纳再做账务处理。
84784964
2018 10/03 15:35
你回答得不仔细,是会计收钱吗?不是吧
84784964
2018 10/03 15:36
你能不能一次回答清楚一下,会计不知道什么时候会收到款,那出纳收到的每一笔钱都要告诉会计吗?
姜老师
2018 10/03 15:43
每笔钱会计都应该知道,银行的确是由出纳记账,但是收款事由可以让会计问事由。我就是会计,每笔钱都要知道原因的。
84784964
2018 10/03 15:51
那是不是应该会计告诉出纳怎么记账,不是出纳自己记账
姜老师
2018 10/03 16:19
一般是这样的。。。
84784964
2018 10/03 16:22
那还不如自己拿来做,工作中真的是这样操作的吗?
姜老师
2018 10/03 16:46
是的。我们都是这样。每一笔帐都要知道原因才做的对。
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