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预提费用科目取消后,当月预提水电费,下月收到发票会计分录怎么做?
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速问速答预提费用取消后,用”其他应付款“科目处理。当月预提水电费,下月收到发票,冲销上月预提,再按发票进行入账处理。
2018 10/07 16:50
84785045
2018 10/07 16:54
当月预提
借:制造费用~水电费 贷:其他应付款~ 某某公司
然后根据发票
借:其他应付款-XXXXX公司 应交税费~应交增值税 贷:银行存款
可以这样做吗?
江老师
2018 10/07 17:07
一、当月预提
借:制造费用——水电费 (假定是车间用的水电费)
贷:其他应付款—— 某某公司
二、收到发票时,然后根据发票进行账务处理
1、冲销上月预提费用
借:制造费用——水电费 负数(假定是车间用的水电费)
贷:其他应付款—— 某某公司 负数
2、按发樯入账
借:制造费用——水电费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款——某某公司
3、支付水电费时
借: 其他应付款——某某公司
贷:银行存款