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一般纳税人增值税缴纳等月末处理不明白。比如,本月有已认证进项税额5,销项税额12,那么月末怎么做账?完整写一下分录

84784985| 提问时间:2018 10/08 20:37
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)12 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)7 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)7 贷:应交税费——未交增值税7 三、计提增值税附加税 借:税金及附加 0.84 贷:应交税费——应交城建税0.49 贷:应交税费——应交教育费附加0.21 贷:应交税费——应交地方教育附加0.14
2018 10/08 20:41
84784985
2018 10/08 20:45
一、第一个分录为什么不能直接用应交税费-未交增值税?比如 借:应交税费——应交增值税(销项税额)12 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5 贷:应交税费——未交增值税7?
江老师
2018 10/08 20:50
这个按理论上讲是我写的分录,我看你写的分录,不影响未交增值税的核算。实际工作中可以这样
84784985
2018 10/08 20:59
老师,那如果销项小于进项,可以这样吗? 借:应交税费——未交增值税7 借:应交税费-应交增值税-销项税额5 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)12
江老师
2018 10/08 21:00
是这样的分录处理。
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