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员工7月预支300元购买美术用品,9月报销实际使用320元,这两次的分录怎么做?

84784983| 提问时间:2018 10/09 09:52
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马老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
预支的借其他应收300贷银存。 购买报销借管理费办公费320 贷其他应收账款300 贷库存现金20 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018 10/09 09:53
84784983
2018 10/09 09:55
那需要冲销之前7月预支的时候做的分录吗?
马老师
2018 10/09 09:57
不啊,冲的是预支时挂的其他应收啊,平账呢。那你当时预支的时候怎么做的
84784983
2018 10/09 09:59
预支就是按你说的放在其他应收款
马老师
2018 10/09 10:02
那就后面的全部按照我说的没有任何问题的。
84784983
2018 10/09 10:04
老师公司每月发放奖金怎么做分录?
84784983
2018 10/09 10:04
好的
马老师
2018 10/09 10:05
奖励的操作和工资的一模一样
84784983
2018 10/09 10:35
老师教学部的奖金记在什么科目?
84784983
2018 10/09 10:42
老师奖金是这样的吗
马老师
2018 10/09 10:52
可以的,这个分录可以
84784983
2018 10/09 11:06
好的,谢谢老师
马老师
2018 10/09 11:08
不客气如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
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