问题已解决

之前暂估的金额跟实际发票到的金额之间的差额怎么处理?

84785000| 提问时间:2018 10/10 22:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,先冲回·暂估·凭证·,按照发票金额再做一份凭证,如果涉及成本结转的,差额可以直接计入主营业务成本
2018 10/10 22:47
84785000
2018 10/10 22:49
老师,那差额能放本年利润吗
84785000
2018 10/10 22:52
这次发票开的金额相差很大,是我之前估高了,那这下利润差很多了
徐阿富老师
2018 10/10 22:55
你好,做成本就是等于利润,暂估金额小发票金额大就增加成本,反之就是减少成本,所以,当月就直接进入利润了
84785000
2018 10/11 11:42
好的谢谢
徐阿富老师
2018 10/11 12:21
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~