问题已解决

比如公司3月预付了下个季度的房租,发票没到,发票是5月到的,该怎么做账?3月预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款票没到,4月要不要计提摊消,该如何写分录?5月发票到了,该如何写分录?

84784961| 提问时间:2018 10/11 15:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4月份做 借:管理费用等--房租 贷:预付账款 5月份取得发票,如果金额与预付款没有差额的话,直接贴到3月份凭证后面。
2018 10/11 15:38
84784961
2018 10/11 15:40
4月取得发票不是4月发票吗?可以用于3月账吗
张艳老师
2018 10/11 15:44
不好意思,打错了,是贴到4月份的凭证后。
张艳老师
2018 10/11 15:44
不好意思,打错了,是贴到4月份的凭证后。
84784961
2018 10/11 15:49
老师,预付账款可以直接转入费用吗?比如 借:管理费用-房租 贷:预付账款
张艳老师
2018 10/11 15:59
可以的,没有问题的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~