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这个月补交了2017年的增值税,填增值税报表的时候,把这个金额填在本期预缴税额里,填不了。这个是位置填错了还是什么原因啊

84784998| 提问时间:2018 10/11 17:08
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
如果是自查 补交的增值税,应填在销项税额。
2018 10/11 17:26
84784998
2018 10/11 17:37
我们是小规模纳税人,我把这笔金额当做9月份无票收入,我上个月就把这笔增值税的钱交了。并且上个月找税务代开了专票,专票的增值税2000上月已交。我在主表上填这个金额和2000的合计。显示填写金额要小于等于2000
84784998
2018 10/11 17:39
打个比方,我这个月总共要交50000,上月交了代开的2000,补交了45000我应该还交3000,可是现在电脑上显示还要交48000
文文老师
2018 10/11 17:41
你的申报金额是多少 能截图看看吗
84784998
2018 10/11 17:44
现在下班了,图发不了,我这个月应该要报53320,上月税务代开2231已交,补交2017年增值税49200
84784998
2018 10/11 17:45
我把49200写在预缴增值税那一栏,显示金额不能大于2231
84784998
2018 10/11 17:46
预缴那一栏自动生成的不改的话,上面显示应交增值税还有50000多
文文老师
2018 10/11 17:59
预缴是自动生成的,无法改动
84784998
2018 10/11 18:00
那我已经交了49200的税费填哪呢
84784998
2018 10/11 18:01
不可能报的时候应交还有50000多,我在交一次钱吧
文文老师
2018 10/11 18:04
明天将截图发上来看看吧。不用重复交税呢
84784998
2018 10/11 18:05
我已经知道怎么做了,谢谢
文文老师
2018 10/11 18:12
不用谢,都没帮上忙,是你自己懂了。
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