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以前会计做的账,暂估4个月的库存商品,9月份回来的发票,9月份初把4个月暂估的冲回后,库存商品余额账在贷方,收到发票后入账库存商品余额在借方了这样可以吗?

84785036| 提问时间:2018 10/12 16:21
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84785036
金牌答疑老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
应该怎样账务处理
2018 10/12 16:22
慧玲老师
2018 10/12 18:29
冲销暂估最好用红字,借:原材料负数,贷;银行存款负数,这样更合理一些,报表取数也不容易错
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