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以前会计做的账,暂估4个月的库存商品,9月份回来的发票,9月份初把4个月暂估的冲回后,库存商品余额账在贷方,收到发票后入账库存商品余额在借方了这样可以吗?应该怎样处理l合理
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是这样账务处理的,收到发票后,冲销之前的暂估,然后按发票的金额入账
2018 10/12 17:33
以前会计做的账,暂估4个月的库存商品,9月份回来的发票,9月份初把4个月暂估的冲回后,库存商品余额账在贷方,收到发票后入账库存商品余额在借方了这样可以吗?应该怎样处理l合理
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