问题已解决

9月份给对方开具了120万的红字信息表,税务局也是按照120万的进项转出,可是现在只对方开具的110万的红字发票,请问我做账的时候,是按照120万做,还是按照110万的做

84784997| 提问时间:2018 10/13 10:21
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 按照110万的做了,根据发票做账
2018 10/13 10:25
84784997
2018 10/13 10:32
可是要按照发票做账的话,我们申报的增值税中,是按照120万的进项税额转出缴纳的税哦
蒋飞老师
2018 10/13 10:37
你好! 红字发票金额少开了10万了
84784997
2018 10/13 10:43
少开的10万元会在10月份开给我们
84784997
2018 10/13 10:43
我的意思是这样的话,我们不是缴增值税和做账不同步了嘛
蒋飞老师
2018 10/13 10:44
发票开过来时,再结转10万对应的进项税额
84784997
2018 10/13 10:46
怎么结转啊,老师?我分录不会做哦,可能麻烦老师写一下
蒋飞老师
2018 10/13 10:48
你们这是什么业务呢?
84784997
2018 10/13 10:53
我们是汽车 4s店,厂家给我们的返利,由我们先开具红字信息表,然后厂家在给我们开具红字发票。可能是我表达的意思不清楚。因为在我们给厂家开具红字信息表的时候,这个进项税额转出的税额就直接自动上传到纳税申报的增值税上了。我现在不知道怎么做分录了
蒋飞老师
2018 10/13 10:56
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)
84784997
2018 10/13 10:57
还是按照110万的做账,等10月份另外10万的到了,在重复这个分录对嘛
蒋飞老师
2018 10/13 11:01
你好! 对的。
84784997
2018 10/13 11:03
好的,我明白了,老师,谢谢您
蒋飞老师
2018 10/13 11:04
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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