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本月收到进项票,与上月暂估入账金额的差额,如何处理?会计分录怎么做?

84785038| 提问时间:2018 10/15 11:57
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018 10/15 11:58
84785038
2018 10/15 12:01
根据发票冲暂估,暂估有余额怎么办?
邹老师
2018 10/15 12:02
你好,根据原来暂估的金额冲销,怎么会暂估还有余额呢
84785038
2018 10/15 12:07
因实际进项票与暂估金额有差,冲暂估后,是否应按差额调节成本?如调节,分录怎么做?
邹老师
2018 10/15 12:10
你好,如果之前结转的成本金额有错误,需要调整 借;主营业务成本 贷;库存商品 或相反分录
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