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17年所得税汇算清缴时候我研发费用加计扣除了15000元,现在税局要求补税,我分录怎么写啊。我以前做账是做到研发支出费用化支出,然后月末结转到了管理费用。现在应该怎么做分录?

84784981| 提问时间:2018 10/15 12:07
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
您好,缴税,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税,同时,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款,
2018 10/15 12:12
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