问题已解决
当月的销项税额是13868.97,进项税额是12159.52,进项税额转出是9262.39,上月留抵税额是10129.51,在月底的时候结转增值税的时候应该怎样做凭证
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速问速答借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10971.84
贷:应交税费-未交增值税10971.84
2018 10/15 23:12
84784986
2018 10/15 23:15
老师,你是怎么算的,不对吧,结转增值税呀!
蒋飞老师
2018 10/15 23:16
应交税费=13868.97+9262.39-12159.52=10971.84
蒋飞老师
2018 10/15 23:18
汇总本月应交增值税=10971.84-10129.51=842.33
84784986
2018 10/15 23:18
老师凭证不是一步一步的结转吗
蒋飞老师
2018 10/15 23:18
你好!
看一下吧。
84784986
2018 10/15 23:24
老师,你看这样对吗?借应交税费应交增值税销项税额13868.97贷应交税费应交增值税进项税额12159.52贷应交税费应交增值税转出未交增值税1709.45、然后借应交税费应交增值税转出未交增值税1709.45,贷应交税费未交增值税1709.45,谢谢老师
蒋飞老师
2018 10/15 23:38
这样做也可以的。