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税控盘服务费缴纳时和的抵扣时的会计分录都分别是什么呢?
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速问速答你好,纳税申报时将服务费金额填入增值税纳税申报表附表四第一栏,本期发生额和本期实际抵减金额都填写就可以了。发票不需要认证抵扣。分录:借:管理费用,贷银行存款。同时,借:应交税费-应交增值税-减免税额,贷:管理费用。
2018 10/16 08:59
税控盘服务费缴纳时和的抵扣时的会计分录都分别是什么呢?
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