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本单位从外地购一批家俱,家俱合同写三套桌椅货款实15500,优惠后价15000,税大概是400的话,发票未收到如何入账?会计分录?
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速问速答自用
2018 10/17 12:57
84785012
2018 10/17 13:03
这不是固定资产?
84785012
2018 10/17 13:03
暂估应付15000还是15400?
84785012
2018 10/17 13:45
本单位是门诊,付款发票都是增值税普票,开票只存在开给患者的医疗收据票据,能否三套家俱总金额(合同上三套家俱优惠后合计价 15000 税400)一起入固定资产待发票拿回来了再重新入账如先借:固定资产 15400元,贷:银行存款15400元 拿回发票知道各家俱金额后再 借:家俱1 4100元 (价税合计数) 家俱2 6200元 家俱3 5100元 贷:固定资产 15400元 下月再计提折旧?
84785012
2018 10/17 13:51
固定资产项下有
84785012
2018 10/17 13:06
固定资产会计分录?
84785012
2018 10/17 13:07
假设税金合同中肯定是400元,分录
84785012
2018 10/17 13:09
三套不同的家俱,先以合同总金额一起入固定资产待发票收到后,如何调?
84785012
2018 10/17 13:10
款己
84785012
2018 10/17 13:10
按合同金额己付款
张艳老师
2018 10/17 12:53
这个家具您公司是自用还是销售啊?
张艳老师
2018 10/17 13:01
借:管理费用--办公费等 15000
贷:应付账款--暂估应付款 15000
张艳老师
2018 10/17 13:05
也可以计入固定资产 核算,也可以直接一次性计入费用科目核算。
不能暂估税款的。
张艳老师
2018 10/17 13:07
借:固定资产 15000 贷:应付账款--暂估应付款 15000
张艳老师
2018 10/17 13:14
如果肯定税款是400元的话,要做
借:固定资产 15000
其他应收款--待认证进项税额 400
贷:银行存款 15400
等实际收到发票进行抵扣时
借:应交税费--应交增值税(进项税额)400
贷:其他应收款--待认证进项税额 400
张艳老师
2018 10/17 13:47
我没有接触过医院的账务,医院
张艳老师
2018 10/17 13:47
医院的科目有“家具“这个科目吗?
张艳老师
2018 10/17 13:56
这样的话,可以那么倒明细科目。