问题已解决

老师,员工9月来报销,实际是9月发生的,但是发票是10月才开来,那这个报销费用我可以做到9月的账里面吗?

84785000| 提问时间:2018 10/17 14:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,应当计入10月份的费用才是的
2018 10/17 14:39
84785000
2018 10/17 14:40
那已经做到9月了呢
邹老师
2018 10/17 14:40
你好,需要冲销,然后在10月份再做费用分录
84785000
2018 10/17 14:41
我在10月做账的时候先冲销,再重新做一笔是吗?
邹老师
2018 10/17 14:45
你好,是的,是这样处理
84785000
2018 10/17 14:47
好的,谢谢
邹老师
2018 10/17 14:49
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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