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老师,请问一下,6月暂估入库,借:库存商品100,贷:应付账款100, 6月销售结转成本,借:主营业务成本100,贷:库存商品100 7月来票红冲暂估入库,借:库存商品-100,贷:应付账款-100 正确的发票入库,借:库存商品100,银行存款:100, 6月份结转的成本不用红冲了吧!我这样做是对的吧

84785009| 提问时间:2018 10/19 18:14
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何老师
金牌答疑老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
你好,营业成本不用冲红。这样处理是正确的
2018 10/19 18:21
84785009
2018 10/19 18:27
那如果收到的发票是110,做法:红冲分录,借:库存商品-100,贷:应付账款-100, 正确的发票入库,借:库存商品110,贷:银行110, 补少结转的成本,借:主营业务成本10,贷:库存商品10 老师,这样做也是对的吧
何老师
2018 10/19 18:28
是的,就是这样处理得
84785009
2018 10/21 09:52
老师,如果我想调节利润,冲销暂估入库结转的成本,把利润调大, 7月份把6月份暂估入库分录冲销,把6月份结转的成本也冲销,等到汇算清缴千来票了,在按照发票金额入库和结转,真正销售出库在6月份,这样操作可以吗
何老师
2018 10/21 12:20
这样处理不合适,已结转的营业成本,除了销售退货情况,是不能冲销的。
84785009
2018 10/21 18:59
老师,如果已结转的成本,未收到采购进项发票,那怎么调出呢,以后可能也收不到了
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