问题已解决
请问老师,6月份暂估入库借:库存商品200,贷:应付账款200,结转成本,借:主营业务成本200,贷:库存商品200, 9月份可以把6月份暂估入库部分冲销,把6月份结转的成本也冲销掉一部分吗, 借:库存商品-100,贷:应付账款-100,冲结转成本,借:主营业务成本-100,贷库存商品-100,真正销售出库在6月,这样就是为了调大三季度利润 ,这些暂估入库是不来票了,可以如此冲成本吗?还是必须等到汇算清缴调增呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/97/64_avatar_middle.jpg?t=1651203325)
你好 不来发票可以做成本 等汇算清缴的时候再调整出来 祝工作愉快
2018 10/22 08:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2018 10/22 09:37
平常月份是不能冲销成本吗?我想的反正收不到发票,现在把已结转的成本红冲调增,汇算清缴就不用调了。