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老师,我们是技术服务公司,产品技术人员的工资我计入了生产成本,期末结转的时候体现在了资产负债表存货科目上,对吗?

84785046| 提问时间:2018 10/22 16:12
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!是的。如果你这样做就是计入存货。
2018 10/22 16:14
84785046
2018 10/22 16:15
那我这种做法对吗,是应该计入生产成本吗,体现在存货上
宋生老师
2018 10/22 16:18
您好!可以的。可以这样了。
84785046
2018 10/22 16:21
那这些人员的社保和公积金也相应的计入生产成本对吗
宋生老师
2018 10/22 16:24
您好!社保计入管理费-社保/公积金。
84785046
2018 10/22 17:09
老师,请问技术人员工资计入生产成本,对利润表有什么影响
84785046
2018 10/22 17:09
不需要结转到主营业务成本吗
宋生老师
2018 10/22 17:10
您好!你计入生产成本,就结转到库存了。出库的时候才会到主营业务成本
84785046
2018 10/22 17:11
什么叫出库?
84785046
2018 10/22 17:12
怎么结转到主营业务成本
宋生老师
2018 10/22 17:15
您好!你们企业本身是做什么的。
84785046
2018 10/22 17:15
新媒体科技有限公司,类似于今日头条
84785046
2018 10/22 17:16
我没做过这样公司的账务,不会
84785046
2018 10/22 17:16
技术人员占80%
宋生老师
2018 10/22 17:19
您好!技术人员的这种你可以计入主营业务成本-人工费。你不用入生产成本。
84785046
2018 10/22 17:23
那老师,您能写个计提工资,社保,公积金,和发放的会计分录吗,只针对技术人员
宋生老师
2018 10/22 17:25
你好!公积金跟社保是一样的 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
84785046
2018 10/22 17:32
老师,您并没有写工资计入主营业务成本啊
宋生老师
2018 10/22 17:34
您好!你把第一个分录写,借主营业务成本-人工费 贷应付职工薪酬
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