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我公司是做软件开发的,有跨境服务免税),也有国内服务,进项税转出怎么做分录

84785038| 提问时间:2018 10/23 15:27
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018 10/23 15:38
84785038
2018 10/23 15:40
跨境服务是主营业务收入进项税转出记到主营业务成本可以吗
文文老师
2018 10/23 15:43
跨境服务是主营业务收入,进项税转出记到主营业务成本是合适的,可以
84785038
2018 10/23 15:49
如果将以前年度留底税额转出的话应该怎么做分录呢
文文老师
2018 10/23 15:53
留抵税额不需要账务处理
84785038
2018 10/23 15:57
但是报增值税的时候把以前年度的留抵税额转出了,帐上应该怎么做分录呢
文文老师
2018 10/23 16:00
留抵税会形成应交增值税是借方余额,正常销项-进项会冲抵借方余额
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