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老师 有留底 是不是 应交增值税=销项-进项-留底 认证进项的时候 也少认证留底数额的部分

84784958| 提问时间:2018 10/24 08:14
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底,这个就是你之前的进项税额,这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出(不能抵扣的进项税额)
2018 10/24 08:16
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