问题已解决

老师,请问我们单位收到了租金收入,但是本月尚未给对方开具发票,该如何先做账务处理呢?

84784960| 提问时间:2018 10/25 10:36
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
您好,借:银行存款或现金 贷:预收账款
2018 10/25 10:36
84784960
2018 10/25 10:37
若单位不使用预收账款科目的话,是不是放在应收账款里面呢?待下次开发票的时候就冲减往来,做收入?
吴月柳
2018 10/25 10:38
没有设置预收账款科目的话直接计入应收账款科目就可以了。
84784960
2018 10/25 10:41
是否可以做到应付账款的贷方呢?
吴月柳
2018 10/25 11:01
之前有设置应付账款科目的话就可以。
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