问题已解决
如果暂估入库商品200件10000元,实际开票200件9000元,怎么冲暂估啊
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速问速答先红冲原来分录,再正确蓝字分录。
2018 10/25 11:17
84785033
2018 10/25 11:18
没明白
文文老师
2018 10/25 11:20
原来的暂估分录是什么样的?
84785033
2018 10/25 11:23
就是借库存商品-商品10000 贷应付账款~暂估10000
84785033
2018 10/25 11:25
按原分录冲回以后,库存商品数量为零了,金额贷方还有余额啊
文文老师
2018 10/25 11:35
原分录冲回以后,库存商品数量为零了,金额贷方还有余额,这个余额是领用库存造成的。不用管,再做笔分录:
借库存商品-商品 900 贷应付账款-供应商 900
84785033
2018 10/25 11:45
那不就应付账款又欠了
文文老师
2018 10/25 11:53
原来贷:应付账款~暂估10000 冲回 借:应付账款~暂估10000 归零了。
贷:应付账款~供应商 9000 余额应该是9000元。