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上月已抵扣的增值税专用发票已入账未付款本月收到同等金额的负数专用发票该如何做分录?

84785000| 提问时间:2018 10/25 14:37
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您申请开具红字发票信息表时,要做 例如 借:原材料 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 收到红字发票时,做 借:原材料 负数 贷:银行存款等 负数
2018 10/25 14:38
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