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固定资产正确的账务处理是怎么处理的
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速问速答固定资产购入时,借:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
下个月开始计提折旧,借:借:××费用—折旧费(管理/销售等) 贷:累计折旧
2018 10/29 08:47
84785033
2018 10/29 08:52
问题是购入的固定资产是用在食堂里面的
辜老师
2018 10/29 08:53
食堂用的进项税就不能抵扣,要转出,其他处理是一样的
84785033
2018 10/29 08:54
现在应交税金时没做,问题是进项发票抵扣的系统里一直挂着
辜老师
2018 10/29 08:58
你要做进项税转出,你先认证抵扣,然后,同时,借:固定资产 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出