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应收账款和预收账款是不是不能同时存在?

84785018| 提问时间:2018 10/30 13:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 可以同时存在的 自己根据需要添加一级科目
2018 10/30 13:32
84785018
2018 10/30 13:38
以前老师说预收和应收不能同时存在的嘛
84785018
2018 10/30 13:41
那应收,预收,应付,预付哪几个不能同时存在呢?
meizi老师
2018 10/30 13:47
你好 同一家公司可以根据实际业务情况 设置预收账款 和应收账款进行业务核算的 只是同一笔业务一般就用一个科目来核算 比如同一客户只设一个账户,看是经常预收还是应收,这样便于对账方便。如果一家公司预收账款的情况很少的话就可以不设置预收账款科目 在应收账款科目核算即可
84785018
2018 10/30 14:01
公司进项票没到,就把东西卖给客户了,这个情况怎么做帐呢?
meizi老师
2018 10/30 14:03
你好 成本发票没收到的话 收到货品的先暂估入库 借方库存商品暂估入库贷方银行或者应付账款 然后把商品卖给客户 做借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本 借方主营业务成本贷方库存商品
84785018
2018 10/30 14:06
那如果这个成本票要明年才有怎么处理呢?
meizi老师
2018 10/30 14:08
你在明年5.31号之前必须要拿回成本发票 不然的话需要调增这部分没有发票的成本 交企业所得税的 赶紧催票
84785018
2018 10/30 14:11
只要在5.31号之前拿回就可以吗?
meizi老师
2018 10/30 14:11
你好 在汇算之前必须拿回 你先没发票收到货品先暂估入库
84785018
2018 10/30 14:13
那之后收到发票该怎么处理呢?
meizi老师
2018 10/30 14:14
你好 收到发票的时候冲你的暂估分录 按发票重新入库入账即可
84785018
2018 10/30 14:15
不懂耶,麻烦老师给我讲一下分录怎么做呢?
meizi老师
2018 10/30 14:17
你好 比如先收到货没发票暂估分录:借方库存商品 -暂估入库贷方应付账款或者银行 收到发票冲暂估分录:借方库存商品 -暂估入库贷方应付账款或者银行 分录是一样的 只是金额负数 然后按发票正常入库入账 借方库存商品 贷方银行或者应付账款 这样做就行
84785018
2018 10/30 16:50
但是我们的库存商品已经卖出去给客户了啊?
meizi老师
2018 10/30 18:35
卖出去了你正常开票做收入缴税就行!
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