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老师,就是工程款六百万,开票开了六百万,现在只打了三百万,怎么做分录
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速问速答您是付款方还是开票方?
2018 10/31 08:54
84785044
2018 10/31 09:08
开票
张艳老师
2018 10/31 09:09
借:应收账款 300
银行存款 300
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
84785044
2018 10/31 09:24
那我开票是六百万如何提现呢
它是分批打进来
84785044
2018 10/31 09:47
老师
张艳老师
2018 10/31 09:47
每次收到款项时,冲减应收账款就行了。